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    关于宁都县2018年全县和县级预算执行情况及2019年全县和县级预算草案的报告
    发布时间:2019年03月12日 来源:县财政局 浏览字号选择:[ ]

    陕西快乐十分走势 www.ecarti.net     关于宁都县2018年全县和县级预算执行情况及2019年全县和县级预算草案的报告(书面)

      ——2019227日在宁都县第十八届人民代表大会第四次会议上

      县财政局  刘晓群

        

    各位代表:

      受县人民政府委托,我向大会书面报告2018年全县和县级财政总预算执行情况及2019年全县和县级财政预算草案,请予审议;2019年县级财政预算草案,请予审查批准。并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

      一、2018年全县和县级预算执行情况

      (一)全县一般公共财政预算执行情况

      2018年全县财政总收入完成131691万元,增长9.4 %。一般公共预算收入完成82887万元,增长7.9%。一般公共预算收入主要项目预算执行情况是:

      税收收入56642万元,增长12.8%,其中:增值税22700万元,增长12.6%;企业所得税6125万元,下降8.6%;个人所得税3563万元,增长64.4%,主要是蒙山乳业股权转让个人所得税较多;契税和耕地占用税9221万元,下降6.5 %,主要是耕地占用税减少;其他税收收入15034万元,增长32.6%。非税收入26245万元,下降1.2%。

      全县一般公共预算支出完成508757万元,增长11.2%,主要支出项目预算执行情况是:

      一般公共服务支出34736万元,增长35.7%;公共安全支出22511万元,增长15.2%;教育支出135648万元,增长16.9%;科学技术支出7778万元,增长16%;文化体育与传媒支出4116万元,下降13.1 %,主要是上年上级拨付国家文物?;ぷㄏ钭式鸾隙?,抬高了支出基数;社会保障和就业支出82292万元,增长12.7 %;医疗卫生支出80031万元,增长20.8%;节能环保支出22414万元,增长1.7倍,主要是支持打赢污染防治攻坚战,加大环保支出;城乡社区事务支出27550万元,增长1.69倍,主要是增加城镇基础设施投入;农林水事务支出 73096万元,下降23.6%;交通运输支出1907万元,下降79.8% ,主要是上年上级拨付车辆购置税用于农村公路建设支出较多,抬高了支出基数;商业服务业等事务支出1130万元,下降22.5%;国土资源气象等事务支出6667万元,增长近3倍,主要是上级拨付土地整治支出较多;粮油物资储备事务支出1568万元,增长95.8%,主要是上级拨付粮食仓储设施项目中央基建投资支出较多。

      根据收入完成情况及上级的各项补助收入,按现行的财政体制计算,2018年全县预算财力为524731万元,其中:上级补助收入356928万元(①专项补助245193万元,②转移支付及财力性补助111448万元),地方政府债券转贷收入28605万元。当年预算支出为508757万元,预算财力与预算支出和上解支出等相抵后,结余2395 万元结转下年支出。

      (二)县级一般公共财政预算执行情况

      根据我县财政管理体制,全县实现的财政收入全部为县级收入,完成情况同上。

      2018年县级一般公共预算支出完成487489万元,增长11.5%,主要支出项目预算执行情况是:

      一般公共服务支出22808万元,增长25.1%;公共安全支出 22511万元,增长15.2%;教育支出135648万元,增长16.9%;科学技术支出7778万元,增长16%;文化体育与传媒支出3770万元,下降13.8%,主要是上年上级拨付国家文物?;ぷㄏ钭式鸾隙?,抬高了支出基数;社会保障和就业支出82265万元,增长14.7 %;医疗卫生支出78718元,增长21.3%;节能环保支出22414万元,增长1.7倍,主要是支持打赢污染防治攻坚战,加大环保支出;城乡社区事务支出27550万元,增长1.69倍,主要是增加城镇基础设施投入;农林水事务支出 65441万元,下降24.1%;交通运输支出1907万元,下降79.8% ,主要是上年上级拨付车辆购置税用于农村公路建设支出较多,抬高了支出基数;商业服务业等事务支出1130万元,下降22.5%;国土资源气象等事务支出6667万元,增长近3倍,主要是上级拨付土地整治支出较多;粮油物资储备事务支出1568万元,增长95.8%,主要是上级拨付粮食仓储设施项目中央基建投资支出较多。

      (三)政府性基金预算执行情况

      2018年全县政府性基金收入159249万元,上级政府性基金补助收入3462万元,地方政府债券转贷收入17336 万元,上年结余 6193万元,收入合计186240 万元。政府性基金收入主要有:国有土地使用权出让收入 154985万元、国有土地收益基金收入4117万元、农业土地开发资金收入147万元。

      2018年全县政府性基金支出142348万元。主要支出项目有:社会保障和就业支出862万元、城乡社区支出136550万元、其他支出2449万元、债务付息支出2396万元。调入一般公共预算40000万元,结余3141万元。

      (四)社会保险基金预算执行情况

      2018年全县社会保险基金收入159179万元,其中:保险费收入85132万元,财政补贴61273万元。全县社会保险基金支出138886万元。当年收支结余20293万元,年末滚存结余99780万元。

      (五)地方政府债券情况

      2018年省财政转贷我县地方政府债券总计45941万元,其中:置换债券10198万元,新增债券35743万元。根据要求,置换债券资金全部用于偿还审计确定的2018年到期债务本金,新增债券已全部安排用于支持扶贫、棚户区改造、普通公路建设等公益性项目支出,用于保障在建公益性项目后续融资。

      (六)2018年主要财政工作

         1.加强收入征管,财政收入稳步增长。严格落实收入目标任务责任制,并强化对征收部门财税工作绩效考核,形成齐抓共管的局面,力促财税收入稳步增长。按照不等、不靠、早安排、早行动的思路,从早安排税源调研摸底,密切关注重点行业、重点企业、重点税种变化,增强组织收入预见性。进一步加强部门联动,积极支持综合治税信息管理平台建设,全面推进以信息技术为依托的税收现代化进程。以票管收,有效推进非税收入征收管理精细化水平,确保非税收入应收尽收。财政收入结构持续优化,财政收入质量得到有效改善,全年税收收入完成10.54亿元,增长12.4%,税收收入占总收入的比重为80%,比上年提高2.1个百分点。

       2.统筹兼顾,民生保障不断加大。全县财政民生支出累计444642万元,增长9.4%,占财政支出比重达到87.4%。教育方面,全年教育支出135648万元,全面推进义务教育均衡发展,大力支持薄弱学校改造,落实学生营养改善计划,推进学前教育、普通高中、职业教育协调发展,完善家庭经济困难学生资助。稳就业方面,安排1897万元支持就业创业;加大创业担保贷款贴息支持力度。社会保险方面,连续14年提高企业退休人员基本养老金水平;机关事业单位退休人员月人均养老金水平提高158元;城乡居民基础养老金最低标准提高到105元。抚恤和社会救助方面,城乡低保财政月人均补差水平分别提高到380元、255元;城镇残疾人生活补贴和护理补贴标准分别提高到每人每月60元、70元。医疗保障方面,城乡居民医疗保险财政年人均补助标准提高到490元;基本公共卫生服务人均财政补助标准提高到55元。不断完善强农惠农制度,全年通过“一卡通”累计发放耕地地力?;げ固?、退耕还林、低保五保等惠民补贴资金3.49亿元,保障强农惠农政策落地见效。

      3.发挥财政职能作用,支持打好三大攻坚战

      一是防范化解风险,支持打好防范化解重大风险攻坚战。统筹安排9亿元用于政府性债务风险攻坚,积极化解政府债务。争取新增债券3.57亿元,用于民生社会事业和基础设施建设,缓解财政资金压力??谷诰墩袂宀?,摸清地方政府债务底数,制定稳妥化解存量债务风险计划,有效防范化解重大风险。二是聚焦重点,支持打好精准扶贫攻坚战。2018年,在财政收支矛盾仍然较为突出的情况下,县财政精准扶贫投入力度不减,进一步加强县级扶贫资金整合,统筹安排整合涉农扶贫资金7.577亿元,用于贫困村水电路等基础设施、社会公益事业等项目建设。全年投入产业奖补到户资金2970.6万元,健康扶贫“四道保障线”发放补偿资金2.8亿元。三是坚持绿色发展,支持打赢污染防治攻坚战。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,统筹安排3501万元用于生态环保攻坚,重点支持农村环境治理、污染防治以及环境治理监测等。

      4.持续深化财政改革,财政管理逐步规范

      一是加强预算管理??蒲П嘀?/span>2018-2020年中期财政规划,实施跨年度预算平衡机制。完成编制全县2017年度政府财务报告。预决算公开更全更细。设立预决算公开统一信息平台,除涉密部门外,对全县所有部门单位预决算及“三公”经费预决算进行全面公开。二是进一步深化国库集中支付改革。启动国库集中支付电子化改革。国库集中支付改革已覆盖全县所有预算单位,2018年通过国库集中支付拔付资金65.11亿元,共43516笔。公务卡制度改革稳步推进,全年办理公务卡单位227,累计办理公务卡1552张,当年结算金额544万元。三是财政投资评审卓有成效。2018年度共评审工程预算项目2709个,评审工程预算总造价248497万元,核定工程预算总价234431万元,核减14066万元,核减率5.67%。四是开展规范财政资金管理专项检查,对部分乡镇2017年度以来的扶贫资金管理和使用情况进行了专项审计,扎实开展乡镇“小金库”专项治理工作,进一步健全单位内部控制制度,严肃财经纪律。

      各位代表,2018年全县财政工作经受考验与挑战,取得了新的成绩。但在财政运行中仍然还存在一些不容忽视的矛盾和不足,主要表现在:税源单一,财政收入新的增长点不多,稳定增长的基础还不稳固;民生工程、脱贫攻坚、社会保障等刚性支出加大,财政支出总体压力增强,收支矛盾仍很突出;财政财务管理有待于加强,等等。对此,我们将高度重视,采取有效措施加以解决。 

      二、2019年全县和县级预算草案

      2019年预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照中央、省市委、政府决策部署,积极推进财税体制改革;牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;继续实施减税降费政策,进一步减轻企业负担;调整优化支出结构,提高财政资金使用效率,着力支持打好中央防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,更大力度支持打好全市六大攻坚战;完善预算管理制度,全面实施绩效管理,加快推进基本公共服务均等化,促进经济社会持续健康发展。

      根据2019全县国民经济和社会发展初步计划,2019年全县总预算草案如下:

      (一)2019年全县预算

      2019年全县财政总收入安排140900万元,比2018年执行数增长7%。

      全县一般公共预算收入安排87849万元,加上预计上级返还性收入、提前告知的各项补助收入263605万元,减去上解支出等5933万元,全县财力347916万元。一般公共预算支出安排347916万元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

      一般公共服务支出23138万元,公共安全支出11665万元,教育支出87258万元,科学技术支出1000万元,文化旅游体育与传媒支出3806万元,社会保障和就业支出50419万元,卫生健康支出85268万元,节能环保支出1125万元,城乡社区支出4300万元,农林水支出54965万元,交通运输支出5267万元,商业服务业等支出160万元,自然资源海洋气象等支出935万元,住房保障支出8650万元,粮油物资储备支出450万元,灾害防治及应急管理支出1150万元,预备费3000万元,债务付息支出4800万元。

      (二)2019年县级预算

      根据我县乡镇财政管理体制,2019年全县财政收入计划全部作县级收入。

      按现行县乡财政管理体制测算,2019年县级预算财力为325536万元。2019年县级预算支出安排325536万元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

      一般公共服务支出14439万元,公共安全支出11665万元,教育支出87258万元,科学技术支出1000万元,文化旅游体育与传媒支出3463万元,社会保障和就业支出50390万元,卫生健康支出84072万元,节能环保支出1125万元,城乡社区支出4300万元,农林水支出42852万元,交通运输支出5267万元,商业服务业等支出160万元,自然资源海洋气象等支出935万元,住房保障支出8650万元,粮油物资储备支出450万元,灾害防治及应急管理支出1150万元,预备费3000万元,债务付息支出4800万元。

      (三)政府性基金预算安排情况

      2019年政府性基金预算收入30200万元,上级补助4286万元?;鹪に阒С霭凑沼牖鹪に闶杖胂喽杂?、专款专用的原则安排支出34486万元。其中主要项目收支预算情况:国有土地使用权出让收入30000万元,支出30000万元;彩票公益金收入200万元,支出300万元。

      (四)国有资本经营预算

      我县国有企业已全部完成改制,没有国有资本收益,不编制国有资本经营预算。

      (五)社会保险基金预算安排情况

      2019年全县社会保险基金预算收入175070万元,其中:保费收入88499万元,财政补助收入71587万元(含上级补助)。社会保险基金支出153790万元。当期结余21280万元,累计结余121060万元。

      (六)2019年部门预算草案重点审核单位县科协、县委党校预算情况 

      按照县人大常委会的要求,对县科协、县委党校2019年部门预算草案进行重点审核。两个部门机关及所属单位收支预算总体安排情况是:  

      1.县科协部门预算 

      1)收入预算37.923万元,其中:财政拨款收入29.84万元, 2018年结转资金8.083万元。

      2)支出预算37.923万元,其中:基本支出29.84万元,项目支出8.083万元。按支出功能分类科目:社会保障和就业支出3.74万元;科技支出32.123万元;住房保障支出2.06万元。

      2.县委党校部门预算

      1)收入预算180.32万元,其中:财政拨款收入150.25万元, 2018年结转资金30.07万元。

      2)支出预算180.32万元,其中:基本支出174.52万元,项目支出5.8万元。按支出功能分类科目:社会保障和就业支出 18.87万元;教育支出151.07万元;住房保障支出10.38万元。

      三、确保完成2019年预期目标的工作措施

      1.加强财源建设,着力提高收入质量。一是密切宏观经济走势,结合我县地方经济环境,深入开展税源调查,加强税收分析和税源管理,科学研判财政收入形势和财税政策效果,科学合理确定收入预期。二是进一步加强与征管部门协调配合,建立健全信息共享机制,加强收入调度,压实收入任务,细化征管措施,形成齐心协力抓财税收入的工作合力,确保完成全年财政收入任务。三是加强财源建设,全力支持重点工程、重大项目建设,培育多元发展、多级支撑的财源体系,努力培植壮大税源。四是主动与上级财政部门对接,努力向上争取一般性转移支付补助资金。

      2.突出民生保障,着力推动共享发展。落实以人民为中心的发展思想,守住底线、突出重点、完善制度,保障基础性、普惠性、兜底性民生,解决人民群众普遍关心的突出问题。进一步调整优化支出结构,将更多的财力用于改善民生??蒲吵锊屏?,不断加大教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等社会事业投入力度,促进基本公共服务均等化。对县委、县政府确定的重点民生项目、民生政策和民生工程,全力服务,全力保障。

      3.统筹整合财力,着力提升脱贫质量。一是积极发挥财政职能,统筹整合各类涉农扶贫资金,进一步加大县级投入力度,按照不低于一般公共预算收入的10%统筹安排财政扶贫资金,并积极引导各类金融机构和社会资本融入扶贫开发,盘活社会资源,汇聚财力做好脱贫攻坚资金保障工作。二是强化扶贫资金使用成效,确保扶贫资金紧紧围绕贫困人口实现“一达标两不愁三保障”及贫困村退出“9+3”体系要求精准使用。三是着力提升脱贫质量,加大力度补短板,强弱项,优化财政扶贫资金支出结构,重点强化产业发展,基础设施建设,突出抓好产业扶贫利益联结机制,健全完善以社会保险、社会救助和社会福利制度为主体的综合性保障体系。四是协同推进贫困村与非贫困村发展,在不断巩固提升贫困村基础设施建设的同时,根据非贫困村建设需求,加大投入力度,统筹推进道路、饮水、公共服务建设,做到同步推进、协同发展。

      4.推进财政改革,着力提升财政管理水平。继续深化预算改革。按照建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度的要求,进一步深化部门预算改革;加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。继续盘活存量资金,对财政结转资金进行全面清理,凡属于结转超过两年的上级资金、超过一年的本级资金,一律收回财政总预算。推进预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。推动绩效评价提质扩围,强化绩效目标管理,建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。全面实施国库集中支付电子化改革,加强政府采购、投资评审、国有资产等财政管理工作,确保财政资金安全高效运行。

      5.提高财政监管水平,着力推动风险防控。一是严肃财经纪律,完善对扶贫等民生支出和重点项目支出的监督检查、绩效评估及公开公示等相关制度,积极主动回应群众关切,及时化解社会矛盾。二是加强地方政府性债务管理和风险防控,按计划积极化解存量债务,深化投融资改革,严格执行限额管理,规范举债行为,从严控制新增债务,完善风险评估和预警制度。三是继续推进预决算公开。以建立“公开、透明、规范、完整”的预算制度为目标,充分利用政府统一平台,认真做好政府预决算、部门预决算公开工作,进一步加大预决算公开力度,提高预算透明度。四是严格支出管理,一般性支出按照5%的幅度压减,严格控制部门支出。通过盘活存量、压减一般、严格追加等方式,全力保障“三?!敝С?,切实防范财政运行和预算执行的风险。

      

      《预算报告》有关情况说明

      《预算报告》中有关2018年预算执行和2019年预算安排的具体情况详见《宁都县2018年全县和县级预算执行情况及2019年全县和县级预算草案》。

      1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

      2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

      3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。主要包括从国家出资企业取得的利润、股利、股息和国有产权(股权)转让收入、清算收入等。

      4.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

      5.财政总收入:根据省财政厅统一明确的口径,包括一般公共预算收入,在当地缴纳的国内消费税、增值税中央和省级分享收入、纳入分享范围的企业所得税和个人所得税中央和省级分享收入。但不包括中央独享、地方不参与分成的税收收入以及缴入中央和省级金库的非税收入。

      6.非税收入:是指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入,包括:专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府性基金、以政府名义接受的捐赠收入等。

      7.为什么一般公共预算支出大于一般公共预算收入?2018年全县一般公共预算支出完成508757元,比一般公共预算收入执行数82887万元要大,是因为一般公共预算支出中除当年一般公共预算收入安排的支出外,还包括由上年结转资金、税收返还资金、上级补助资金、地方政府债券以及调入资金安排的支出。

      8.中期财政规划:是指根据经济发展趋势和国家、省、市中长期发展规划,研究编制三年滚动财政规划,对未来三年重大财政收支情况进行分析预测,对规划期内一些重大改革、重要政策和重大项目,研究政策目标、运行机制和评价方法。强化三年滚动财政规划对年度预算的约束,年度预算安排要与三年滚动财政规划相衔接,提高财政政策的综合性、前瞻性和可持续性。

      9.预算稳定调节基金:根据预算法规定,各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不足。各级一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金,各级一般公共预算的结余资金,应当补充预算稳定调节基金。

      10.预备费:按照预算法规定,各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

      11.新增地方政府债券:简称新增债券,根据预算法等规定,经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金,可以在国务院确定的限额内,由省级政府通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。

      12.置换地方政府债券简称置换债券,《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔201443号)规定,纳入预算管理的地方政府存量债务可以发行一定规模的地方政府债券置换。地方政府存量债务是新预算法实施之前形成的,以一定规模的政府债券置换部分债务,是规范预算管理的有效途径,有利于保障在建项目融资和资金链不断裂,处理好化解债务与稳增长的关系,还有利于优化债务结构,降低利息负担,缓解部分地方支出压力,也为地方腾出一部分资金用于加大其他支出创造条件。

      13.债务余额限额管理:为进一步规范地方政府债务管理,防范和化解财政金融风险,国务院根据国家宏观经济形势等因素确定全国地方政府债务总限额,并报全国人民代表大会批准。财政部在批准的总限额内,根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家宏观调控政策、各地区建设投资需求等提出各省债务限额,报国务院批准后下达。各市、县(区)政府债务限额由省财政核定,经同级政府同意后报同级人大常委会批准。年度地方政府债务限额等于上一年度地方政府债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额),具体分为一般债务限额和专项债务限额。

      14.结构性减税:有增有减,结构性调整的一种税制改革方案,既区别于全面的、大规模的减税,又不同于以往的有增有减的税负调整,结构性减税更强调有选择的减税,是为了达到特定目标而针对特定群体、特定税种来削减税负水平。近年来,国家相继推行的营改增、简并增值税税率、面向小微企业的增值税(含原营业税)和企业所得税优惠政策、引导企业加大科学技术研发投入的企业所得税优惠政策、提高个人所得税扣除标准等,都属于结构性减税范畴。结构性减税对国家调整经济结构、改善民生、?;せ肪澈徒谠甲试吹确矫娑挤⒒恿酥匾饔?。

      15.中央三大攻坚战:指防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。

      16.我市六大攻坚战:指主攻工业、精准扶贫、新型城镇化、现代农业、现代服务业、基础设施建设六大攻坚战。

      17.三个信贷通财园信贷通、小微信贷通、创业信贷通。

      18.PPP(政府与社会资本合作)模式:是指政府和社会资本在基础设施及公共服务领域建立利益共享、风险共担、全程合作的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过使用者付费及必要的政府付费获得合理投资回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。

      19.民生支出:参照财政部、省财政厅有关统计办法,将14个大类及其所有款项级科目列为民生领域支出统计范围,主要包括:教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障、粮油物资储备等。

      20.四道医疗保障线指城乡居民基本医疗保险、大病保险、贫困人口疾病医疗补充保险、医疗救助。

      21.三公经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

      22.政府财务报告:是指为信息需要者编制的以财务信息为主要内容、以财务报表为主要形式、全面系统地反映政府财务受托责任的综合报告。政府财务报告以权责发生制为基础编制,包括政府部门财务报告和政府综合财务报告。

      23.国库集中支付电子化改革:全省各级财政使用一体化的国库集中支付系统,新系统采用省级大集中模式,对支付系统的汇总清算额度、授权支付额度、直接支付、授权支付、支付申请划款(退款)、公务卡、对账等业务实行电子化运行操作。

      24.政府购买服务:为推进政府职能转变,创新社会管理方式,提高公共服务质量和效益,通过发挥市场机制,把政府直接组织提供的部分服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会组织、机构和企业等社会力量承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务所需资金从既有财政预算中安排。

      25.为什么2019年一般公共预算支出预算数小于2018年一般公共预算支出执行数?2019年全县一般公共预算支出预算安排347916万元,比2018年全县一般公共预算支出执行数508757万元要小,主要是2019年一般公共预算支出预算中未包括地方政府债券,且上级补助收入仅包括上级提前下达的部分补助资金,执行中上级还会陆续追加下达补助资金。在上级补助没有大幅减少的情况下,2019年一般公共预算支出执行数会大于2018年执行数。

      附件:2018年度宁都县国有资本经营收入决算表

       2018年度宁都县国有资本经营支出决算表

       2018年宁都县基金收入执行情况

       2018年宁都县基金支出执行情况

       2018年宁都县一般公共预算收入执行情况

       2018年宁都县一般公共预算支出执行情况

       2019年度宁都县国有资本经营收入预算表

       2019年度宁都县国有资本经营支出预算表

       2019年宁都县公基金收入预算安排情况表

       2019年宁都县基金支出预算安排情况表

       2019年宁都县一般公共预算收入情况安排表

       2019年宁都县一般公共预算支出安排情况表

       2019宁都县社?;鹪ぞ鏊闱榭霰?/a>

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